问题已解决

老师,我们单位是用退伍军人减免的税额 借: 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:其他收益 然后再做结转 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(减免税款) 应交税费-未交增值税(转出未交增值税) 这样做对吗?谢谢

84785033| 提问时间:2022 07/07 14:26
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样做的
2022 07/07 14:31
84785033
2022 07/07 14:42
老师,软件里没有其他收益这个科目,必须新增吗?可以用什么替换呢
84785033
2022 07/07 14:42
用营业外收入吗
朴老师
2022 07/07 14:48
同学你好 这个要做的哦
84785033
2022 07/07 15:00
我看营业外收入里有政府补助二级科目,可以用这个吧?
朴老师
2022 07/07 15:09
同学你好 嗯 这个可以的哦
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