问题已解决
老师,请问5月的租金没交,5月怎么账务处理?6月交了5月和6月的租金,但是7月才收到发票,6月和7月怎么账务处理?谢谢
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借管理费用贷其他应付款,这个是五月份的
六月份借其他应付款贷、银行存款,
借管理费用贷其他应付款
2022 07/07 15:35
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2022 07/07 15:35
七月份收到了发票,借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
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2022 07/07 15:41
老师,6月交了5月和6月的租金,这个怎么账务处理,看不懂?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 15:41
借其他应付款贷银行存款两个月的金额。
管理费用那个是一个月的六月份的。
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2022 07/07 16:02
老师,5月我是做了借管理费用,贷其他应付款,6月我分开付了5月和6月的,付5月的分录借其他应付款贷银行存款,付6月的分录借管理费用贷银行存款,这样有没问题
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/07 16:02
没有问题的,可以的。