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6月买的纸没付款没开票,暂时先把纸用了,7月开票,6月先暂估入库,然后附入库单,7月冲这笔入库,在重新根据发票入库,然后把6月这笔入库单复印放到7月发票一起可以吗

84784982| 提问时间:2022 07/07 17:05
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你们买纸的用途是什么; 之前你 科目怎么做的暂估; 发来看看。 暂估和你发票有差异吗   
2022 07/07 17:06
84784982
2022 07/07 17:07
没有差异,我们就是印刷公司啊,已经销售了,金额都一样
84784982
2022 07/07 17:08
之前没有暂估,这不是刚好有一笔用纸卖了但是没入库开票吗,只有销售没有购货发票
meizi老师
2022 07/07 17:15
 你好; 没有差异 ;就不用考虑红冲; 直接把发票付你暂估分录即可;   计入库存商品去    
84784982
2022 07/07 17:25
不对啊,不冲的话,现在暂估库存,库存多了,7月发票到了,还得做账入库啊,那不就入库重复吗
meizi老师
2022 07/07 17:33
 你好 ;      入库是可以入;  让你直接按实际 数量来入库  ;   只是说收到发票  没有与你暂估数据 有差异; 直接付凭证即可 ;      
84784982
2022 07/07 17:44
那收到发票不是得做一笔冲这个6月的入库,按发票做新的吗
meizi老师
2022 07/07 17:49
 你好 ;      1. 我给你说的 ; 你      之前实际到货做; 借库存商品贷银行存款  ;   收到发票  ;与你   之前做的金额一致; 直接付你这个凭证后面去;算补充发票即可 ;  就做这一笔 ; 不用  去冲 了 分录在按发票做  ;   2. 你如果非得自己按发票来做 ;那你就   做三笔; 一笔   暂估 ;一笔红冲; 一笔按发票做 ;       
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