问题已解决

老师好!我们公司是建筑设计企业,是按照完工进度确认应收款和收入的,但是开发票的时间和金额都是由甲方确定的,甲方是按照实际收到的发票金额确认应付账款的,请问老师我该怎么样做账,以及如何跟甲方对账?

84784999| 提问时间:2022 07/08 10:56
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 计入工程施工就可以了
2022 07/08 10:58
84784999
2022 07/08 11:27
老师我问的不是计入什么科目,我想请教的是:我们公司按照实际完工进度确认应收款,但是开发票的金额是由客户的还款计划决定的,所以我们确认的收入与发票金额是不一致的,客户是按照发票的金额确认应付款的,所以我在管理这个账务时有点不知所措,跟客户对往来账也对不上,请教:鉴于上述情况我该怎样管理往来账?
朴老师
2022 07/08 11:34
这个直接按照明细账核对就可以了
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