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进项发票如果同事6月份拿过来报销,但是支付时间是9月,那么进项做在6月好还是9月好还是随便?如果做在6月分录怎么写是管理费用,进项到底应该在报销支付出去这个月做好还是进项不够做进去好?

84784962| 提问时间:2022 07/08 11:24
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
费用是6月的 借:管理费用      应交税费-增值税0-进项 贷:其他应付款
2022 07/08 11:25
84784962
2022 07/08 11:55
到底是按照抵扣时间还是按照支付时间做账
家权老师
2022 07/08 13:08
收到发票就在6月份做账呀
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