问题已解决
进项发票如果同事6月份拿过来报销,但是支付时间是9月,那么进项做在6月好还是9月好还是随便?如果做在6月分录怎么写是管理费用,进项到底应该在报销支付出去这个月做好还是进项不够做进去好?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答费用是6月的
借:管理费用
应交税费-增值税0-进项
贷:其他应付款
2022 07/08 11:25
84784962
2022 07/08 11:55
到底是按照抵扣时间还是按照支付时间做账
家权老师
2022 07/08 13:08
收到发票就在6月份做账呀