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老师请问 我六月付的材料款,六月也收到发票了,但是发票有问题,七月重来,可以做在六月当成本吗

84785045| 提问时间:2022 07/08 13:48
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据你的描述,是6月份做购进材料处理 
2022 07/08 13:48
84785045
2022 07/08 13:49
就是收到重来的发票是七月的,能做六月的成本吗
邹老师
2022 07/08 13:49
你好,是的,是可以的
84785045
2022 07/08 13:52
就是二季度这笔7月的票 能放到六月里是吧?
邹老师
2022 07/08 13:53
你好,发票对应的凭证是在7月份 因为你之前已经在6月份做了入账处理啊 
84785045
2022 07/08 13:55
意思就是可以把它放到六月的是吧?因为按发票做到七月,二季度的成本就不够了
邹老师
2022 07/08 13:58
你好 6月份做正常的购进分录(因为之前已经取得了发票,只是之后发现发票有问题) 7月份的时候,把6月份的分录红冲,重新做分录,7月份取得的发票放在7月份的凭证后面啊
84785045
2022 07/08 14:07
哪六月份哪张发票留复印件做账是吧
邹老师
2022 07/08 14:07
你好,是的,是这样的
84785045
2022 07/08 14:09
老师 我在问下 如果六月公账付了款 七月收到的发票 成本能做在六月吗
邹老师
2022 07/08 14:10
你好,还是之前那种情形吗 
84785045
2022 07/08 14:11
不是 是六月就只支付了款 七月才收到的六月付的这款的发票,可以做在六月吗
邹老师
2022 07/08 14:13
你好,这种情况,不可以计入6月份的成本
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