问题已解决

老师,想请教一下,小规模纳税人,二季度自开专票42万,免税普票6万,那么增值税报表应该怎么填?普票金额是不是应该填在“其他增值税发票不含税销售额”里?

84785010| 提问时间:2022 07/08 14:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。
2022 07/08 14:57
84785010
2022 07/08 14:58
那应该填写的是普票价税合计金额吗?因为本身就是免税
郭老师
2022 07/08 15:00
你好,对的是的,是这么做的。
84785010
2022 07/08 15:19
那么增值税主表第一栏应征3%征收率的不含税销售额,是不是不用把免税普票这部分的金额合计进去?
郭老师
2022 07/08 15:25
你好,对的是的是这么做的,含税不含税的金额都是一样的,不用换算,直接按照这些金额来就可以的。w
84785010
2022 07/08 15:27
免税的普票我要不要加进去呢‘’
郭老师
2022 07/08 15:29
你好在第12栏里面填写就可以的,你要加到哪里去。
郭老师
2022 07/08 15:30
免税普通发票不需要缴纳增值税的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~