问题已解决
你好,老师公司未开票收入怎么做会计分录?已经后来未开票收入又开发票了,这又怎样做会计分录?
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速问速答你好,
未票收入时
应收账款/银行存款113 贷:主营业务收入100应交税费-应交增值税13
开票的时候
先冲销未票
应收账款/银行存款-113 贷:主营业务收入-100应交税费-应交增值税-13
在重新做
应收账款/银行存款113 贷:主营业务收入100应交税费-应交增值税13
2022 07/08 15:54