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老师,我们是现代服务企业享受10%的加计扣除,但是我有增值税留抵税退了留抵,那留抵退了部分金额的进项税还可以享受加计扣除继续抵减吗,还是申报的时候要把该部分调减

84785009| 提问时间:2022 07/08 16:27
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税剑法盾
金牌答疑老师
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
您好,不能再抵扣,在申报表附表二进项转出22行填报拿到的退税款数字调减。
2022 07/08 16:30
84785009
2022 07/08 16:33
那个留抵的系统自己进项转出来了,是加计扣除的附表四需要吗?
税剑法盾
2022 07/08 16:34
您好,一般也需要转出。
84785009
2022 07/08 16:57
好像有文件说退还的“进项税额”对应的加计抵减额不需要调减。
税剑法盾
2022 07/08 16:58
您好,留抵退的进项税额,财税22年14号文
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