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当月开出的专票、下月被退回,当月和下月都怎么做账,用应收账款
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速问速答借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
退回来就做这个负数分录。
2022 07/08 16:48
84784961
2022 07/08 16:59
那退回的抵扣联和发票联,以及负数发票的抵扣联和发票联单独保存还是,钉入凭证
玲老师
2022 07/08 17:02
退回的和负数发票都放在负数分录的后面。
当月开出的专票、下月被退回,当月和下月都怎么做账,用应收账款
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