问题已解决

当月开出的专票、下月被退回,当月和下月都怎么做账,用应收账款

84784961| 提问时间:2022 07/08 16:45
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。 退回来就做这个负数分录。
2022 07/08 16:48
84784961
2022 07/08 16:59
那退回的抵扣联和发票联,以及负数发票的抵扣联和发票联单独保存还是,钉入凭证
玲老师
2022 07/08 17:02
退回的和负数发票都放在负数分录的后面。
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