问题已解决

老师,6月份工程款已经付了,发票他们也代开好了,就是一直没给我,我直接做成借:预付账款 贷:银行存款可以吗?等收到发票做7月份账时在冲销,我这样做对吗?

84784979| 提问时间:2022 07/08 17:14
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你这个计入工程施工去 挂着哈;   因为实际已经是工程成本了。 只是没有 收到发票而已; 不合理哈   
2022 07/08 17:14
84784979
2022 07/08 17:17
没收到发票怎么能确认成本
meizi老师
2022 07/08 17:19
 你好; 没有收到发票 按照你支付回单 和实际发生的 成本    票据做 :借 工程施工 - 合同成本  - 工程服务费  贷银行存款   
84784979
2022 07/08 17:22
那后期收到发票怎么处理
84784979
2022 07/08 17:24
还有,我都没有设置这一科目,直接用主营业务成本
meizi老师
2022 07/08 17:25
你好;   收到发票      的话; 那你就直接做成本去; 但是你同期的收入要  做账哈   
84784979
2022 07/08 17:29
嗯嗯,谢谢
meizi老师
2022 07/08 17:33
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  
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