问题已解决
这个图,余额表里应收账款科目里有一项是期末在贷方。 但是我现在录入期初的时候,这个应收账款科目里只有借方。 这个数据改怎么录
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速问速答你好 ; 应收账款在贷方; 你就录入期初 计入 预收账款栏次去
2022 07/08 17:23
84785010
2022 07/08 17:31
好,那应收账款的贷方,就改到应付里去吗
meizi老师
2022 07/08 17:34
你好 ; 应收账款贷方 转 预收账款栏次 。 预付账款 负数转应付账款栏次
84785010
2022 07/08 17:40
其他应收款的贷方转哪里,
meizi老师
2022 07/08 17:41
你好; 其他应收款贷方转其他应付款
84785010
2022 07/08 17:46
其他应付款本身也有这一样的末级,那把两个直接合并可以吗?
另应交税费的借方改成什么科目啊?
meizi老师
2022 07/08 17:58
你好 ; 可以的 。 应交税费借方 不变哈
84785010
2022 07/08 18:35
你好,帮我看看这个呢,怎么应交税费里有借方还有贷方呢。
要改的话应该如何改科目呢
meizi老师
2022 07/08 18:44
就是有结转的情况,你要做增值税明细科目的结转,就会借贷方产生金额的
84785010
2022 07/08 18:58
那我现在录入初期的时候,怎么办,录不进去
meizi老师
2022 07/08 19:04
你先结转下,按余额录入哈