问题已解决

老师好,是这样的,我们公司是贸易服装的,然后办了微信收款码,有的客户,小金额的都会转到这个微信码这里来,这个微信码又是在总部来,转到总部这里了,我们又跟总部来对账完后,我跟总部这个如何做账呢?往来的这个,急用

84784963| 提问时间:2022 07/08 17:35
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秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
微信二维码每月钱收到总部去了 你跟总部管往来
2022 07/08 17:38
84784963
2022 07/08 17:50
什么做账
秦枫老师
2022 07/08 19:02
你好, 借其他应收款-总部 贷主营业务收入 应交税费 等什么时候总部把钱还给你的时候再对冲其他应收款。
84784963
2022 07/08 19:07
他不还钱他要用冲房租2万块钱,还有我们要付给他的货款,然后不够付
84784963
2022 07/08 19:08
你好,我们是做内账的,然后刚开始做账的时候是借 应收账款,贷 主营业务收入。那现在我是要做这个收款的,借其他应收款~总部,然后贷应收账款,这样做账可以吗
秦枫老师
2022 07/08 19:32
同学你好,你的这笔分录没有问题,其实是没有必要挂应收账款的,因为你的客户早就把钱打给你了,只是被总部收去了,他并不欠你钱。不过这没关系,你多记录一笔而已
84784963
2022 07/09 07:57
老师好,之前做应付账款~踢街云仓的时候,也是总部的明细,那现在做其他应收款~总部,这样明细可行吗
秦枫老师
2022 07/09 08:39
相当于你这个应收账款对冲了,你其实你收不到这个钱,然后这个钱是被你们总部拿走了,所以说要增加其他应收款,减少应收账款。
84784963
2022 07/09 08:56
老师,还有就是出纳在测试一下退款流程,转付0.1的话,这个如何做账呢
秦枫老师
2022 07/09 09:03
这一类的你挂一下取现金 交现金不就平了
84784963
2022 07/09 09:07
这个也是在一个问题问的问题里面,也就是这个在总部之间往来里面的,那我这个做对不对,借,其他应收款0.11,贷,其他应付款~出纳0.11 借:其他应付款0.11 贷:其他应收款0.11这样做,可行吗
秦枫老师
2022 07/09 09:49
可以,同学你这样处理没问题。
84784963
2022 07/09 09:49
做内账的,老师还在吗
秦枫老师
2022 07/09 09:53
同学你好,可以的,你只要跟总部之间核算好你们的往来就可以了。
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