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以前年度未开票收入,现在要补交税款,补交增值税的分录怎么做?

84785022| 提问时间:2022 07/09 15:09
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速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是一般纳税人单位的无票收入吗?
2022 07/09 15:10
84785022
2022 07/09 15:11
是的,一般纳税人
邹老师
2022 07/09 15:14
你好 借:银行存款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款  
84785022
2022 07/09 15:19
网上看到的都是这个答案
邹老师
2022 07/09 15:20
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785022
2022 07/09 15:22
图片里讲的不是这个问题吗?
84785022
2022 07/09 15:23
怎么和你这边不一样?
邹老师
2022 07/09 15:23
你好,增值税是负债科目,不是损益科目,不会通过 以前年度损益调整  科目核算的  而且你提供的图片,与你之前描述的事项不符啊 不要网上搜到一个什么内容,就深信不疑
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