问题已解决
请问,我们公司收取客户一半的模具费,模具所有权属于客户(结束合作会取走),等模具制作完成大概在三个月左右,客户付另一半的模具尾款。但是模具是放在我公司为客户生产产品销售给客户的。。。这种怎么做账,怎么做成本呢?
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速问速答你好,收取时确认预收账款,三个月后确认收入,成本可以先按月归集,然后跟收入一起结转
2022 07/10 08:04
84785019
2022 07/10 09:14
中途建账,在产品的成本期初余额怎么办呢?
小惑老师
2022 07/10 09:16
你有在产品没有数据,就盘点库存
84785019
2022 07/10 11:41
盘点数量后,怎么去衡量他的金额呢?
小惑老师
2022 07/10 11:48
你们没有一个相关价格吗?如果没有只能做评估,找相关人员评估价格
84785019
2022 07/10 12:22
好的,谢谢老师
小惑老师
2022 07/10 14:07
不客气祝您学习愉快!