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请问我是销售方,开具红字发票,除了红冲收入,是不是还有红冲成本?另外月底的时候是不是也要把红冲的销项税额进行结转?

84784960| 提问时间:2022 07/10 10:17
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,冲销了收入,就需要冲销对应的成本。 是的,红冲的销项税额需要做相应的结转 
2022 07/10 10:18
84784960
2022 07/10 10:37
好的,那请问可以给出相应的会计分录吗?完整的
邹老师
2022 07/10 10:38
你好 冲销了收入 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 冲销对应的成本 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 红冲的销项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
84784960
2022 07/10 11:00
你这样的都是借贷调转的,不可以借贷不换,直接红字负数表示吗?
邹老师
2022 07/10 11:01
你好,可以借贷不换,金额负数 
84784960
2022 07/10 17:28
你之前回复我的增值税结转是指月末的时候把,不是这一笔业务的意思,是不是?
邹老师
2022 07/10 17:33
你好,增值税结转,本来就是月末 冲销了收入 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 冲销对应的成本 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 红冲的销项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 可以是上述分录金额正数,也可以是上述分录的相反分录金额负数(这两种方式都是可以的)
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