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老师2022年公司已经交过印花税187.90元,到4月和5月的印花税发生时税局让发生的印花税不用缴纳了,说是有优惠,以前缴纳的减半征收。那4月和5月分是是6.6元和36. 8元,会计分录是怎以写?

84785003| 提问时间:2022 07/10 14:01
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,是4月份5月份缴纳的要退嘛
2022 07/10 14:03
84785003
2022 07/10 14:05
不退,就是不缴纳。
84785003
2022 07/10 14:06
那这个分录还要做吗?
王晶老师
2022 07/10 14:07
哦哦,那直接按照减免后的计提 借税金及附加 贷应交税费印花税
84785003
2022 07/10 14:16
老师我有点想不明白,1月时发生了印花税187.9 我当时直接做的分录没有计提,是:借 税金及附加180.9,贷 银行存款180.9 现在4月和5月总计发生印花税43.40 ,印花税减半征收抵扣,当时没有计提,这现在用减免后计提,那我应交税费印花税这个科目后面如何处理总不能一直挂着
王晶老师
2022 07/10 14:17
之前缴纳印花税是没有计提的,那之后也不计提就行
84785003
2022 07/10 14:44
像这没有计提过印花税,遇到后期的优惠减半征收,那我分录,还是做借税金及附加 贷应交税费印花税?
王晶老师
2022 07/10 14:51
呃呃,也是这样做分录的
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