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老师你看我这填写的对吗,免税销售额是填写不含税销售额吧,免税额填写在了免税额栏,小规模纳税人申报增值税

84785003| 提问时间:2022 07/10 15:49
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,你填写的对。
2022 07/10 16:03
84785003
2022 07/10 16:13
那老师我做分录也要做价税分离是吗 应交增值税到时候结转到营业外收入政府补助是吧
王雁鸣老师
2022 07/10 16:44
同学你好,做分录不需要做价税分离。因为一开始就知道是免税的。如果你想做价税分离,也行,应交增值税到时候结转到营业外收入政府补助。
84785003
2022 07/10 16:45
那老师你看我做的对吗?这个分录是在6月做账做吗
84785003
2022 07/10 16:47
如果不做价税分离就写受到客户的金额吗68900?借:银行存款68900 贷:主营业务收入68900吗?如果是这样的话填写申报表是需要做价税分离填写的,那是不是帐和报表就不一致了呢
84785003
2022 07/10 16:49
结转是在6月做分录结转是吗
王雁鸣老师
2022 07/10 17:59
同学你好,你的分录正确。如果不做价税分离就写收到客户的金额68900,借:银行存款68900,贷:主营业务收入68900。如果是这样的话,填写申报表是需要做价税分离填写的,账和报表就不一致了,确实存在这个问题,但是平时省事一些,虽然不一致,但是不影响报表的真实性。
84785003
2022 07/10 18:16
我做价税分离了,分录,没事儿吧
王雁鸣老师
2022 07/10 18:17
同学你好,没事的,这样操作也是可行的。
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