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老师,我公司是小规模纳税人我2季度5月份冲红了今年3月的一张1%税率普票。现二季度增值税申报表怎样填?

84784984| 提问时间:2022 07/11 08:16
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大贺老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,你的申报系统数字自动生成出来,你只需要核对,没问题,就可以申报的。
2022 07/11 08:18
84784984
2022 07/11 08:21
关键问题是生成出来的1%的冲红普票填写到第三栏其他增值税不含税销售额里了。关键我1季度1%普票根本没交增值税,现在还给我顶的是2季度专票销售额。我觉得不合适
84784984
2022 07/11 08:23
我想问一下冲红的那张1%普票之前没交增值税,5月冲红填哪里合适?
大贺老师
2022 07/11 08:30
你好,这个你得去税务局申报,你的1%的应该在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行体现了 要不你专票的3%的税款还在正常交
84784984
2022 07/11 08:47
关键我1%的冲红普票之前没有交增值税。你让我填到第3栏,抵减了专票的税额,你觉得合适吗?普票没交过税现在还能给我减税你觉得税局会同意?
大贺老师
2022 07/11 09:10
现在没有1%了,也就是说本来是3%,你要填一个负数
84784984
2022 07/11 09:16
3月份开的1%的普票,5月冲红了1%普票。现在就问冲的负数发票填到哪里
大贺老师
2022 07/11 09:39
一、如果是一般纳税人,由于相关数据是自动审核,故增值税纳税申报表附列资料(表一)中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数。 二、如果是小规模纳税人,申报表主表中的销售额为不含税销售额。销售应税行为有扣除项目的,为扣除后的不含税销售额。小规模纳税人销售额根据适用征收率和项目不同,分别填写在不同的栏次中。销售货物货物和销售服务、不动产和无形资产的销售额分别填写在不同的列中。 三、增值税申报表附表一中有普通发票销售额和普通发票销项税栏目,应分别填: 一般纳税人开具的普通增值税发票后,填报增值税申报表时,也需将价税分离来填报;开具的如果是机打通用普通发票,进行价税分离计算即为:不含价=含 税价/(1+适用税率),填增值税申报表时也要价税分离填写。
大贺老师
2022 07/11 09:39
字数有点多 请同学们认真查看
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