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老师,您好。我们员工5月来报销费用,但是发票要8月份才能拿到。请问我5月份做账是借其他应收款 贷库存现金,还是借管理费用 贷库存现金,老师,请问这两个会计分录我应该用哪个?
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速问速答借其他应收款 贷库存现金
2022 07/11 10:43
老师,您好。我们员工5月来报销费用,但是发票要8月份才能拿到。请问我5月份做账是借其他应收款 贷库存现金,还是借管理费用 贷库存现金,老师,请问这两个会计分录我应该用哪个?
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