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上期留抵税额500 本期进项200 销项80,怎么做分录? 上期直接做应交税费进项500,留抵 先做分录在结转损益吗

84785002| 提问时间:2022 07/11 10:46
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税700 贷:应交税费--应交增值税(进项) 500+200
2022 07/11 10:49
84785002
2022 07/11 16:50
不太明白原理
王超老师
2022 07/11 16:52
就是你的进项比较多,要留抵到这个月的
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