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因为我们公司收进来的大多数是预收账款,等客户实际消费使用了才将预收账款确认为主营业务收入,恰好这个月开票金额比账上确认主营业收入的金额小,报税我是按开票金额报还是按账上实际确认收入申报增值税?
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速问速答你好同学,原则上来说报税是按开票金额+未开票金额确认收入申报增值税,具体看你公司业务,最低要按开票金额报增值税
2022 07/11 11:19
因为我们公司收进来的大多数是预收账款,等客户实际消费使用了才将预收账款确认为主营业务收入,恰好这个月开票金额比账上确认主营业收入的金额小,报税我是按开票金额报还是按账上实际确认收入申报增值税?
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