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老师请问汇缴调增缴纳的税金,和调增部分如何进行账务处理

84784954| 提问时间:2022 07/11 13:20
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,汇缴调增缴纳的税金 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 调增部分,具体是什么原因导致的?
2022 07/11 13:21
84784954
2022 07/11 14:35
有一部分招待福利费用调增,有一部分暂估发票未到
邹老师
2022 07/11 14:39
你好,招待福利费用调增,不需要做分录 暂估发票未到,需要把暂估的分录红冲 
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