问题已解决
老师请问汇缴调增缴纳的税金,和调增部分如何进行账务处理
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你好,汇缴调增缴纳的税金
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
调增部分,具体是什么原因导致的?
2022 07/11 13:21
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84784954 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/11 14:35
有一部分招待福利费用调增,有一部分暂估发票未到
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/11 14:39
你好,招待福利费用调增,不需要做分录
暂估发票未到,需要把暂估的分录红冲