问题已解决

老师,请问一下供应商去年给我司开的发票,我司一直没有做账和认证,现在要退货退款怎么处理呢

84784969| 提问时间:2022 07/11 14:02
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
先把收到的分录补上,再做一笔相反的分录。
2022 07/11 14:06
84784969
2022 07/11 14:10
发票可以直接不做账吗,供应商直接退款就冲账了
玲老师
2022 07/11 14:16
。这样不正规,因为对方给您开发票了,税务那边能看。这样不正规,因为对方给您开发票了,税务那边能看到。
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