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老师您好,请问通过以前年度损益调整,需要补缴的税款,在申报表哪个位置体现,如何补缴,谢谢您

84784963| 提问时间:2022 07/11 14:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
具体的是哪一个税款的企业所得税的吗?
2022 07/11 14:30
84784963
2022 07/11 14:30
补缴的是企业所得税
郭老师
2022 07/11 14:35
企业所得税在你的未分配利润期末余额里面提现就可以了,其他的申报表都不需要体现。
84784963
2022 07/11 14:40
郭老师,请看附件中的分录,请问要怎么补缴这部分税款呢
郭老师
2022 07/11 14:41
最后那四个行的正确的前四行,那是什么业务。
84784963
2022 07/11 14:43
以前年度多计提的销售费用
郭老师
2022 07/11 14:46
是对的是的,是这么做的。
84784963
2022 07/11 14:48
老师,那税款是怎么交呢
郭老师
2022 07/11 14:50
税款在汇算清缴的时候缴纳你的应补税款出现了金额,你点三方扣款不就可以?
84784963
2022 07/11 14:51
要到汇算清缴的时候交是吗,我以为是这个月交
郭老师
2022 07/11 14:53
他会算清缴的时候缴纳的,你这个是几年哪一年的。
84784963
2022 07/11 14:55
补的是2021年
郭老师
2022 07/11 14:57
你好,二一年的你应该在汇算清缴的修修改去修改,汇算清交。
84784963
2022 07/11 16:38
老师您好,不好意思,您回复的这句话没太看懂
郭老师
2022 07/11 16:41
在二一年汇算清交的时候修改,今年五月底之前修改这一个。
84784963
2022 07/11 16:50
老师,那现在已经过了这个时间,要怎么修改呢
郭老师
2022 07/11 16:52
你好,电子税务局我要查询税费申报及缴纳,有更正申报或者是多费事。
84784963
2022 07/11 16:55
老师,“多费事”是什么意思
郭老师
2022 07/11 16:59
或者作废申报 刚才打错了。
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