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请问老师 A项描述中 预计的销项税为啥能做会计处理?分录是什么?那么应交税费金额应该是多少?

84784960| 提问时间:2022 07/11 16:12
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乐老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
同学你好,A选项不是销项税,是进项税,进项税在应交税费的借方,应交税费期末余额为负数,需要进行重分类;22年可以抵扣的进项税,因为一年以内能够抵扣,所以给重分类到了其他流动资产 会计分录:借:其他流动资产195,贷:应交税费195
2022 07/11 16:46
84784960
2022 07/11 22:41
老师 那应交税费21年底列示的金额应该是多少?
乐老师
2022 07/12 08:15
同学你好,列示为0,如果对你有帮助,给个好评
84784960
2022 07/12 12:16
不懂呀老师 那您上面说的贷应交税费195 怎么冲掉的?
乐老师
2022 07/12 12:49
我给你写的这个就是应交税费的重分类,账面数是应交税费借方余额1300,应交税费是负债,借方余额就是账户为负数,重分类1300,其中195计入其他流动资产,1105计入其他非流动资产
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