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老师,我们是小规模公司这个季度冲红了1%21年的销售发票,增值税申报表怎么申报吗?冲红了并没有开具正数发票了

84785046| 提问时间:2022 07/11 19:33
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贺汉宾老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
应该在第十栏填写负数销售额 就你这种填写负数销售额的保存不了,你可以试一下的。 不行的话得去税务局申报
2022 07/11 19:34
84785046
2022 07/11 19:36
老师,那销售税额怎么填写吗?因为这张发票在去年时候缴纳过税款了
贺汉宾老师
2022 07/11 19:37
应该在第十栏填写负数销售额
84785046
2022 07/11 19:39
老师,我说的是税额,怎么填写吗?还有销售额为什么填写在第10栏次,不是填写在第3栏次吗?因为是交过税款的?
贺汉宾老师
2022 07/11 19:43
看了一下,现在表格更新了,填在第三拦次
84785046
2022 07/11 19:43
那税额怎么填写吗?
贺汉宾老师
2022 07/11 19:44
按照销售发票的税额填进去啊
84785046
2022 07/11 19:45
我意思是说填写在第几栏次,是不是附加税申报表也要修改吗?
贺汉宾老师
2022 07/11 20:11
你是交过税款的是不是,这个比较特殊,建议咨询专管员或者到前台大厅办理
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