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本期销项税额是16000,认证了进项3700,上期留底5000,请问老师,怎么增值税怎么做账?

84784998| 提问时间:2022 07/12 09:20
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好, 借应交税费应交增值税(进项税)5000 应交税费应交增值税(进项税)3700 贷应交税费应交增值税(销项税)16000 应交税费未交增值税
2022 07/12 09:21
84784998
2022 07/12 09:23
如果需要用到结转“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”至“未交增值税”科目,应该怎么写啊老师
冉老师
2022 07/12 09:25
借应交税费应交增值税(进项税)5000 应交税费应交增值税(进项税)3700 贷应交税费应交增值税(销项税)16000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费未交增值税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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