问题已解决
老师好,我们单位4月进项票是45W,抵扣了25W,剩下的月底税务局退了4000的税款,我要做几笔凭证呢?目前我只做了45W的和4000的留抵退税,还要做哪笔凭证吗?
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速问速答你把你的分录写一下,我看一下
2022 07/12 10:31
84784987
2022 07/12 10:33
这个,还有这个
84784987
2022 07/12 10:33
您看一下
森林老师
2022 07/12 10:47
留底应该是借银行,贷应交税费-未交增值税
进项那个看一下下面的主进解
一般纳税人账务处理。
购买库存,
借:库存商品,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:银行存款,
销售商品 ,
借:银行存款,
贷:主营业务收入,
应交税费—应交增值税(销项税额),
同时结转销售成本,
借:主营业务成本,
贷:库存商品。
月末结相关收入和成本,
借:主营业务收入,
贷:本年利润 ,
借:本年利润 ,
贷:主营业务成本。
月底进项大于销项可以不做分录。
月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷;应交税费—未交增值税,
次月税款缴纳,
借:应交税费—未交增值税,
贷:银行存款。
84784987
2022 07/12 10:59
应该是这样对吧
84784987
2022 07/12 10:59
然后这样
84784987
2022 07/12 11:01
“月底进项大于销项可以不做分录”那我怎么写呢 我4月就是进项大于销项
森林老师
2022 07/12 11:01
你真可以,没有问题,一下就理解了
84784987
2022 07/12 11:07
您说月底进项大于销项可以不做分录,那我现在要怎么做我的帐?
我们单位4月进项票是45W,抵扣了25W,剩下的月底税务局退了4000的税款,我要做几笔凭证呢?目前我只做了45W的和4000的留抵退税,还要做哪笔凭证吗?
森林老师
2022 07/12 11:18
你试着套一下我的分录,你理解一下,把应交税费-应交增值税的余额结转到未交增值税,在借方就是留底,贷方就是要交的税