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税务上的应交税费和企业做账应交税费不一致要紧吗,怎么调整呢。

84784954| 提问时间:2022 07/12 13:56
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,要紧 需要查明原因,才知道具体该如何调整的 
2022 07/12 13:56
84784954
2022 07/12 14:01
不一致是因为抵扣联没有完全认证,不想形成留抵税额,发票联又全部做了成本,形成了应交税费进项税额。
邹老师
2022 07/12 14:02
你好,发票联全部做了成本,那就没有进项税额才是啊 
84784954
2022 07/12 14:04
麻烦你思考一下,抵扣联没有抵扣,发票联做了成本。不是整张面额做了成本。
邹老师
2022 07/12 14:08
你好,抵扣联没有抵扣,就没有进项税额,那账面也不应当计入进项税额核算啊
84784954
2022 07/12 14:14
那当月的发票联不做账吗?做不做成本呢,整张面额全部做成本吗?
邹老师
2022 07/12 14:15
你好,抵扣联没有抵扣,发票联这样做账 借:库存商品或原材料  ,  贷:应付账款等科目
84784954
2022 07/12 14:20
那如果发票一直拖着没抵扣认证,影响了当期的成本呀。这个不需要调整吗?
邹老师
2022 07/12 14:20
你好,你入账的金额是不含税金额,不影响成本的结转啊 
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