问题已解决

老师请问,我收到几张增值税负数发票,申报的时候是不是要做进项税额转出,在申报表上也有填写,谢谢!

84785035| 提问时间:2022 07/12 14:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前已经认证了,是这么做的。
2022 07/12 14:40
84785035
2022 07/12 14:41
是的,以前已经认证了,给销货方开具的红字信息表
郭老师
2022 07/12 14:43
那就需要做进项转出的。
84785035
2022 07/12 14:43
我还开了一张负数发票,对方也是认证过的,报税的时候要处理了吗?
郭老师
2022 07/12 14:45
你是销售方的话,你红冲你的收入就可以的,需要对方进项转出。
84785035
2022 07/12 14:47
我只需做账时冲减收入即可,报税不用特殊处理
84785035
2022 07/12 14:50
做进项税额转出,就是进项减少,也就是销项增加了,我要相应着多认证点进项才能补平,是这么理解的吧
郭老师
2022 07/12 14:50
是的是的,是这么理解。
84785035
2022 07/12 15:00
要是收到负数发票,没有认证呢,就不用处理了吧
郭老师
2022 07/12 15:01
对的是的是这个意思的。
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