问题已解决
请问这个会计分录怎么做,第二联抵扣联是6月的,这个月要认证抵扣时,这个月第二联的会计分录怎么做,第二联抵扣联单独放还是放在凭证一起
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同学你好,收到增值税专票时,分录一般是,借:成本费用,借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:银行存款或者预付账款等,勾选抵扣时,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额,抵扣联一般认证完后单独装订留存,发票联放在凭证后面按月装订
2022 07/12 16:49
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2022 07/12 17:08
老师,那公司间往来走流水,只有银行回单,可以做账吗?
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云馨老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/12 17:23
可以的,公司间往来款可以直接以银行回单作为做账附件