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老师,一般纳税人,已经抵扣过的,现在处置了的固定资产。没有开发票,现在做无票收入申报这个处置的固定资产,应该在增值税一般纳税人申报页面里怎么填写申报呢

84785027| 提问时间:2022 07/12 16:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好在13%销售货物未开具发票一栏里面填写。
2022 07/12 16:36
84785027
2022 07/12 16:45
老师,对于一般纳税人,购过固定资产可以抵扣进项的,销售时按13%征税,如果是购进固定资产不允许抵扣进项的,按3%征收率减按2%征税。那这个申报应该怎么填写呢
郭老师
2022 07/12 16:47
3%简易计税销售货物一栏里面填写,然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
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