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小规模第二季度红冲了第一季度一张发票,金额是负12059.41元,税额是负120.59元,第二季度湖北增值税免税,又开了一张正确的发票,金额是12180,第二季度只红冲又开票这两张,申报表应该怎么填写?

84785011| 提问时间:2022 07/13 09:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按照冲减之后的金额来填写
2022 07/13 10:04
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