问题已解决
请问下我7月报4-6月增值税,我是不是用开票系统这个数据啊?我这么选择导出,是不是对的啊?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,直接按开票系统的数据进行增值税申报就行,不用导出的
2022 07/13 10:24
84785044
2022 07/13 10:24
那我按表里哪个金额申报啊?
好菇凉
2022 07/13 10:25
你把实际销售额填入增值税申报表里面就行
84785044
2022 07/13 10:26
157613.9 是这个金额嘛?
好菇凉
2022 07/13 10:26
是的,填到增值税报表里面就行
84785044
2022 07/13 10:27
那是直接填在第10行就行了吗
好菇凉
2022 07/13 10:31
按季申报的增值税小规模纳税人,2022年二季度预计销售货物收入40万元左右,没有其他免税项目,由于季度销售额未超过45万元,适用月销售额15万元以下免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,如纳税人是企业,将40万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可;如纳税人是个体工商户,填写在第11栏“未达起征点销售额”,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
如果上述纳税人收入不是40万元而是60万元,其他条件相同,则由于季度销售额超过了45万元,应适用新出台的小规模纳税人免税政策。60万元销售额应全部填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第12栏“其他免税销售额”栏次,同时在《增值税减免税申报明细表》选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额60万元。
84785044
2022 07/13 10:34
157613.9 那这个金额填写在第10行呗?
好菇凉
2022 07/13 10:45
您好,是填在第10行的