问题已解决

老师你看我的分录写的对吗?没写出来的你帮我补充一下

84785003| 提问时间:2022 07/13 12:51
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借营业费用 贷应付账款 付款的时候 借应付账款 贷银行存款
2022 07/13 12:53
84785003
2022 07/13 12:54
就不用那么麻烦了是吧,入库出库都不用做了分录是吧
东老师
2022 07/13 12:56
对,这个就不需要再入库了。
84785003
2022 07/13 13:07
收到的专票不用写进项了吧做分录时,就当普票用是吧
东老师
2022 07/13 13:09
对 免税的就按照普票用就行
84785003
2022 07/13 13:12
好滴,我现在录入7月1号到12号的凭证
东老师
2022 07/13 13:12
好的好的你可以先做账
84785003
2022 07/13 13:13
一会有疑问再请教老师
东老师
2022 07/13 13:16
好的,有问题 再过来问吧
84785003
2022 07/13 14:14
老师,支付加工费人工工资就是劳务费,按个税申报的,做分录要用应付职工薪酬吧
84785003
2022 07/13 14:15
是做管理费用工资还是是加工中心加工请的人还是制造费用啊
东老师
2022 07/13 14:16
这个记入到制造费用,需要通过应付职工薪酬核算
84785003
2022 07/13 14:18
对吧你看看老师
东老师
2022 07/13 14:19
是的,没错的 就是这么做账的
84785003
2022 07/13 14:44
老师那图书的稿件审读费 的劳务费 也按工资做 是做管理费用还是营业费用呢
东老师
2022 07/13 14:44
这个可以记录到营业费用里面。
84785003
2022 07/13 14:46
向我们在电商平台销售 支付的推广费是不是也记录营业费用 我看支付天猫 京东 推广费
东老师
2022 07/13 14:46
为了销售产生的也是进入到营业费用里面。
84785003
2022 07/13 14:46
是记录到营业费用-员工工资吧
东老师
2022 07/13 14:47
你说的哪个员工工资?
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