问题已解决

老师,对方公司给我们了电子承兑汇票,出纳没给我,我也没做帐,这个月做账时看到这张回单,我该怎么做分录呢,这个招行武汉支行是我们公司一般户,贴现出来后转到建行的

84785009| 提问时间:2022 07/13 13:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
货款的吗还是啥业务的
2022 07/13 13:43
84785009
2022 07/13 13:47
是支付给我们的设计费
郭老师
2022 07/13 13:48
借应收票据贷应收账款, 借银行存款贷应收票据。
郭老师
2022 07/13 13:48
如果有贴现息的放到财务费用里面。
84785009
2022 07/13 13:51
第一个分录是收到票据的时候,第二个分录是贴现收到款后的分录,是吗
郭老师
2022 07/13 13:53
是的是的,是这么做。
84785009
2022 07/14 11:16
老师,你帮我看下,分录这样做对吗
郭老师
2022 07/14 11:18
你好 对的是的是正确的。
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