问题已解决

请教个问题,4、5月的银行手续费,7月拿到专票,如果在7月认证进项,那我怎么做账?这张发票应该贴在5月的凭证里吗还是怎么样

84785020| 提问时间:2022 07/13 14:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前已经做了借财务费用贷银行存款吗?
2022 07/13 14:38
郭老师
2022 07/13 14:38
放到七月份就可以的。
84785020
2022 07/13 14:41
做和没做有啥区别?正规的应该是怎么做呢。发票肯定是滞后一个月,一般是可选季度开年开、也有按月开的
郭老师
2022 07/13 14:42
你好,做了的需要红冲的,没有做的话,你直接做到七月份借财务费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款。
郭老师
2022 07/13 14:43
做的借应付账款贷财务费用 借财务费用,应交税费应交增值税进项贷应付账款
84785020
2022 07/13 14:46
如果发生时,怎么入账,(银行发票未到)。比如5月1日银行扣款100元手续费,5月分录怎么做?6月收到银行发票100元怎么做账?不考虑增值税普票
郭老师
2022 07/13 14:47
借财务费用,手续费贷银行存款 发票到了 借应付账款贷财务费用 借财务费用,应交税费应交增值税进项贷应付账款
84785020
2022 07/13 14:58
和应付账款啥关系啊
84785020
2022 07/13 14:58
普票不考虑税
郭老师
2022 07/13 14:59
5月1号借财务费用手续费贷银行存款100
郭老师
2022 07/13 14:59
月份借应付账款贷财务费用 借财务费用贷应付账款100, 它又m是一个往来科目代替的,你可以改成其他的。
郭老师
2022 07/13 14:59
应付账款一借一贷,没有余额的,最后也不影响。
84785020
2022 07/13 15:11
记其他不行嘛,这不符合应付科目的内容
郭老师
2022 07/13 15:18
做其他里面可以的没有关系。
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