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请问小微企业3季度收入超过起征点但有优惠政策免税,申报表怎么填?增值税减免申报表需要填吗?免税额填在主表的哪一栏?
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速问速答1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。
2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中:
(1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。
(2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。
2022 07/13 15:33
84785032
2022 07/13 15:46
主表18栏出现红字(主表第1列第18栏和第2列第18栏应纳税减征额之和应等于附表五减税项目第4列减税额合计值)
玲老师
2022 07/13 15:49
具体开。具体开的多少税率的发票?
84785032
2022 07/13 15:58
开的是免税
84785032
2022 07/13 15:59
我截图发给你看看是否是这么填的
玲老师
2022 07/13 16:02
我45万,填写第12行和减免表。
玲老师
2022 07/13 16:02
。超过了45万,填写第12行和减免表。
84785032
2022 07/13 16:05
是这样填的啊,填的是营业收入的金额对吗?
玲老师
2022 07/13 16:10
开的免税发票没有营业外收入啊!