问题已解决

老师好,我方在账上已确认收入(做未开票申报),对方尚未收到发票,那么对方发来对账函的应付余额跟我司在账上的应收余额不一致,应该怎么在数据不符项说明呢?

84785010| 提问时间:2022 07/14 09:19
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个需要核对明细然后看明细差额
2022 07/14 09:20
84785010
2022 07/14 10:10
核对过了的,差额,就是我方已确认收入,而对方尚未确认收到发票入账。我需要怎么说明呢
朴老师
2022 07/14 10:14
同学你好 这个就按照差额来写就可以了
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