问题已解决
老师,请问:小规模纳税人2022年5月份开具了增值税专用发票本来应该开3%但是被出纳开错,开成了1%,未发现,现在税收优惠改变,7月报季报发现报税系统上是按3%算的税,和开票系统对不上,固产生收入和应缴税费的报税系统和开发票系统的差异,去大厅报税,写情况说明,我是按3%的缴纳以后更改凭证,还是按1%的税率先缴纳,然后下个月再红冲,再开正确税率好点?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
按1%的税率先缴纳,然后下个月再红冲,再开正确税率好点
2022 07/14 13:00
84785046
2022 07/14 13:06
那下个季度,我还要再写一次说明?因为下个月红冲还是按1%冲,但是我的报税表上是按3%冲的!
朴老师
2022 07/14 13:09
嗯
这个写说明就可以了
84785046
2022 07/14 13:48
如果对方不要求重开,我直接这个月按3%缴税,会不会有影响?
朴老师
2022 07/14 14:01
同学你好
这个没事的哦