问题已解决
老师,您好,进项税额有留底了2000,专管员说把报表修改一下,做未开票收入,留底抵了,6月开具发票,销项税额200,比上期未开票收入少,怎么做账,分录怎么做?
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速问速答 你好; 就是 做无票收入去抵减下你们的 留底进项税 ; 比如 借 应收账款贷 主营业务收入 -无票收入; 销项税 ;
2022 07/14 14:00
84785009
2022 07/14 14:14
是的,那6月开的数额少就做正常的,那实际开票了怎么做
meizi老师
2022 07/14 14:17
你好 ; 你实际开票了 之前 先红冲无票收入处理 ; 在按开票做账分录
84785009
2022 07/14 14:46
好的。谢谢老师
meizi老师
2022 07/14 14:50
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价