问题已解决

去年预提暂估费用科目是借:管理费用~暂估10万,贷:其他应付款~暂估10万,发票于今年5月取得A公司开具的技术服务费发票9万。麻烦请教一下:1,这9万能否在去年税前列支,2,今年收到发票之后应该怎么做账?

84784975| 提问时间:2017 06/02 14:57
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84784975
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
但是之前的二级科目不对啊,现在收到的发票怎么做账?
2017 06/02 15:33
84784975
2017 06/02 15:36
本年这么做账不是影响本年损益了啊?
84784975
2017 06/02 15:41
但是这不就是一票两用了?去年税前列支了,今年又入损益科目了,那明年做2017汇算清缴怎么处理?
宋生老师
2017 06/02 15:00
您好!可以的。你列支了后,今年不用做特别的处理
宋生老师
2017 06/02 15:34
您好!你是小企业会计制度,直接借管理费用-服务费 贷其他应付款。
宋生老师
2017 06/02 15:38
您好!是的。小企业会计制度可以这样
宋生老师
2017 06/02 15:44
您好!不是的。我一开就说了啊。如果你上年列支了,今年不用处理啊
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