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一般纳税人 当月支付货款5万元,下个月才开发票,请问怎么做分录?

84784972| 提问时间:2022 07/14 15:27
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 当月支付货款5万元,借:预付账款,贷:银行存款 下个月才开发票,借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022 07/14 15:28
84784972
2022 07/14 15:29
要结转成本吗?
邹老师
2022 07/14 15:30
你好,这个货物有对外销售吗? 
84784972
2022 07/14 15:32
有对外销售,但是金额有八万多
邹老师
2022 07/14 15:33
你好,有对外销售,就需要确认收入,同时结转相应的成本
84784972
2022 07/14 15:34
怎样确认收入?根据本月销售额确认收入吗?结转成本是根据本月销售额吗?
邹老师
2022 07/14 15:35
你好,根据本月销售额确认收入。 结转成本=销售数量*单位产品成本 
84784972
2022 07/14 15:36
请问确认收入的分录是怎样的
邹老师
2022 07/14 15:37
你好 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
84784972
2022 07/14 15:46
那我这样的做法正确吗? 借:库存商品  应交-进项 贷:应付/预付  借:应付/预付  贷 :银行
邹老师
2022 07/14 15:52
你好,购进,付款是这样做分录 
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