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应交税费应交增值税进项税额转出是在月末就结转还是年末?怎么结转

84784960| 提问时间:2022 07/14 17:02
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是当月结转。 当月的销项税额,进项税额,进项税额转出 分别是多少呢? 
2022 07/14 17:03
84784960
2022 07/14 17:03
是结转到进项税里面吗
邹老师
2022 07/14 17:04
你好,当月的销项税额,进项税额,进项税额转出 分别是多少呢?  先回复一下我的疑问,好吗 
84784960
2022 07/14 17:04
没有销项,进项1074.98
邹老师
2022 07/14 17:06
你好,进项税额转出,你还没有告诉我啊
84784960
2022 07/14 17:07
进项转出679.53
邹老师
2022 07/14 17:08
你好,没有销项,进项1074.98,进项转出679.53,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出)679.53, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1074.98—679.53 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1074.98
84784960
2022 07/14 17:09
没有未交吧,我这是简易计税项目征用的
84784960
2022 07/14 17:10
转出以后就不会再发生了
邹老师
2022 07/14 17:10
你好,这个没有未交啊,因为还有留底呢 
84784960
2022 07/14 17:12
这个未交增值税就代表留底吗
邹老师
2022 07/14 17:13
你好,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方,代表期末留底的税额 
84784960
2022 07/14 17:17
如果我6月底的时候没有结转,7月再结转可以吗
邹老师
2022 07/14 17:18
你好,6月底的时候没有结转,就只能7月份发现的时候补做结转处理了
84784960
2022 07/14 17:39
那转出未交增值税这个科目就等有销项的时候抵扣吗
邹老师
2022 07/14 17:40
你好,是的,是这样的
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