问题已解决
六月只有销项,进项这月刚开的,那我6月这样结转对吗老师?
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速问速答你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022 07/15 09:18
84785010
2022 07/15 09:24
像我这样做在一张凭证上行吗老师
紫藤老师
2022 07/15 09:24
建议你按照上面的做分录的
84785010
2022 07/15 09:30
日期写6月底吗?
摘要都写结转增值税吗?
紫藤老师
2022 07/15 09:31
对,摘要都写结转增值税