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上个季度红冲发票的税款这个季度用了,纳税申报时本期应纳税额和本期预交税额差的部分又让补交,上季度红冲出来的填写在那一栏里?本期应纳税额减征吗?

84785031| 提问时间:2022 07/15 10:04
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莫老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
发票红冲后,有重新开吗?
2022 07/15 10:07
84785031
2022 07/15 10:08
红冲的3个点的专票,重开了1个点的专票
84785031
2022 07/15 10:09
都是在一季度完成的,第一季度报税时应退税278.77
84785031
2022 07/15 10:11
第二季度开专票又用了,报税时第24行本期应补税又让补278.77
84785031
2022 07/15 10:13
我第一季度多缴纳的278.77应该填哪里调平呀
莫老师
2022 07/15 11:00
第一季度退了,第二季度补了,你的增值税发票,跟报表一致吗
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