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小规模销售货物,免税怎么做账,是要把3%算出来,计入税金及附加-减免税额收入 嚒

84785002| 提问时间:2022 07/15 10:17
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:应收账款 贷:主营业务收入 应收账款/1.03        应交税费-应交增值税  借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2022 07/15 10:22
84785002
2022 07/15 10:51
那销售货品收入5200元,是不是这样做分录? 借:银行存款 5200 贷:主营业务收入 5044 应收税费-应交增值税 156 借:应交税费-应交增值税 156 贷:营业外收入-税费减免 156
84785002
2022 07/15 10:51
实际开票收款是5200元
家权老师
2022 07/15 10:51
嗯嗯,就是那样处理的呀
84785002
2022 07/15 10:52
好的,我刚刚就是比较疑惑主营业务收入该怎么写金额
家权老师
2022 07/15 10:58
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
84785002
2022 07/15 11:06
减免税金分录在销售的时候做呢还是报税季做
84785002
2022 07/15 11:08
老师能不能把应交税费科目省去,直接营业外收入-税费减免
家权老师
2022 07/15 11:16
就是在当月末做就是了
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