问题已解决

去年暂估了10万元,现在票收到了,怎么做账

84785021| 提问时间:2022 07/15 13:07
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把暂估的分录红冲按发票入账。
2022 07/15 13:09
84785021
2022 07/15 13:15
不是要用以前年度损益调整吗
玲老师
2022 07/15 13:19
影响损益的,用这个科目调整。
84785021
2022 07/15 13:24
我之前是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
84785021
2022 07/15 13:24
那现在做账还怎么做呢
玲老师
2022 07/15 13:30
借应付账款贷以前年度损益调整。
84785021
2022 07/15 13:53
那后面不转到本年利润吗
84785021
2022 07/15 13:53
然后本年利润转到未分配利润
玲老师
2022 07/15 14:02
最后是结转损益到未分配利润。。
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