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老师您好,转出减免未开票收入增值税的分录可以这样写吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-减免增值税

84784950| 提问时间:2022 07/15 16:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你是一般纳税人的吗?
2022 07/15 16:27
84784950
2022 07/15 16:36
是小规模纳税人,我现在新去代账公司,他们录的应交增值税就是录在销项税下,,未开票免税的是季度未满45万免税的,现在需要转出
郭老师
2022 07/15 16:37
可以的,可以这么做的。
84784950
2022 07/15 16:37
需要转出的是22年1季度的未开票收入增值税
郭老师
2022 07/15 16:37
可以 可以的可以的。
84784950
2022 07/15 16:45
好的,谢谢老师
郭老师
2022 07/15 16:48
不用客气,工作愉快
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